学校召开2026年度财务收支及专项审计工作部署会
日期:2026年06月05日 15:53 发布人: 浏览量:
为规范学校内部控制管理,提高资金使用效益,筑牢重点领域风险防范底线,6月3日下午,学校召开2026年财务收支及专项审计工作部署会。会议由审计处处长毕鹍主持,审计处班子成员、各审计组负责人和审计工作人员参会。
会上,毕鹍总结前期审计准备、现场调研等情况,并结合学校财务收支与资产管理实际,细化部署各审计组工作,强调审计人员应遵守法律法规和政策文件,遵循 “全域摸排、靶向攻坚” 的原则,压实三方面审计任务。一是抓实财务收支审计。紧盯年度预算落地执行、日常经费报销审核、各类专项资金拨付使用等关键业务,从严校验资金使用流程,落实专款专用管理要求,保障财政资金、校内办学经费合规使用、提质增效。二是落实经营性资产审计。围绕经营性房产、场地等资产租赁全链条,逐项核查租赁立项审批、公开招租、合同签订、租金收缴、租期届满资产处置等关键节点,深挖管理薄弱环节,补齐内控短板,守住国有资产保值增值安全底线。三是细化大额采购审计。对大额货物及服务类采购自立项报批、招投标管理、合同履约执行、到货验收与款项结算开展全流程审查,从源头上堵塞采购管控漏洞,切实提升办学经费投入使用效益。
会议就审计发现问题取证、工作底稿编制、档案归集、问题整改等工作作出了明确规定,对审计人员工作作风与纪律提出了严格的要求。
学校将按照本次会议部署,有序推进2026年度财务收支和专项审计工作落地实施,持续推进审计工作标准化、精准化、专业化建设,切实发挥审计查错纠弊、堵塞管理漏洞、前置风险防控、规范内控管理、提升资源效益的监督作用,狠抓审计发现问题整改落地,完善长效内控管理制度,以高质量审计监督护航学校各项事业稳健高质量发展。
